固定资产投资入库情况汇报范文

时间:2024-02-28 17:39:39

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固定资产投资入库情况汇报

篇1

一、目标任务完成情况

1.固定资产投资完成情况

1-4月固定资产投资实际完成0.11亿元。预计半年可完成0.2亿元。

2.限上商贸企业完成情况

现有网报限上商贸企业7个,其中新增入库1个,搬迁转入1个。

1-5月实际完成社零额1.556亿元,预计半年可完成1.85亿元。

批发业1-5月实际完成1.9224亿元,预计半年可完成2.315亿元;零售业1-5月实际0.216亿元,预计半年可完成0.267亿元;住宿业1-5月实际完成0.0051亿元,预计半年可完成 0.006亿元。

3.建筑业产值完成情况

1季度建筑业产值实际完成1.7亿元,预计半年可完成  4.2亿元。

4.非公经济增加值

1季度完成非公经济增加值0.35亿元,预计半年可完成0.93亿元。

5.其他营利业完成情况

1-5月实际完成0.0051亿元,预计半年完成0.007亿元。

6.第七次全国人口普查工作

成立第七次全国人口普查领导小组及领导小组办公室,明确分工,划分普查小区及“两员”选聘工作,并已绘制上报普查小区图。

7.其它临时性工作。                                                                                 今年上半年我街道承担区各业务局多项临时性统计工作,主要有:居民可支配收入样本轮换;行政事业单位及私营企业工资抽样调查;限下批、零、住、餐抽样调查;规下工业企业抽样调查;小微企业抽样调查;名录库维护、社会诚信体系建设等工作,我街均保质保量,及时、准确的完成了各项工作。

二、主要措施办法

1.针对辖区两个亿元以上建设项目,通过多次协调跟进项目建设进度,待项目形象进度具备入库要求积极协调入库。    

2.排摸辖区所有在建项目和房地产企业投资建设项目,通过沟通、协调使更多的未入库项目纳入国家投资统计库。

3.重点抓好限上商贸企业网报工作。因受疫情影响,我辖区限上网报企业多数处于停业状态,我街及时联系、协调,掌握企业复工复产情况,将企业存在的困难及问题上报有关部门,为企业解决一些实际困难。

4.对辖区内建筑企业进行走访,及时了解和协调解决企业在前期手续办理中存在的困难,以加快工程进度,提高建筑企业市场竞争能力。    

三、存在的问题和困难    

1.亿元项目不能及时入库。

2.固投网报项目完成投资较少。

3.限上商贸企业经营面临困境,主要有以下几个方面的原因:一是受疫情影响,市场不景气,造成各个行业尤其住宿业经营状况严重下滑。二是国家对数据核查越来越严,导致企业上报数据更加谨慎。

4.建筑业产值下降。受疫情影响,一季度建筑业全线停工,加之我街支柱企业甘肃红旗建设工程集团有限公司、市二建及其下属建筑业企业近年来签订项目的减少,造成建筑业产值锐减。

四、下半年工作打算

1.固定资产投资。一是全力做好对项目的跟踪服务。继续增强服务意识,主动加强同项目单位的沟通联系,提供全方位服务。二是排摸辖区所有在建项目和房地产企业投资建设项目,通过协调使更多未入库项目纳入国家投资统计库,力争做到应统尽统。三是全力推进亿元以上重点建设项目实施进度。

2.限上商贸企业。餐饮业企业已全部出库,我们将拓展工作思路,发掘培育新的达到入库要求的企业积极协调入库。

3.建筑业产值。一是深入企业进行衔接,督促企业按时上报建筑业产值。二是继续强化服务。三是抓好企业统计工作。抓好建筑企业的指标统计,对符合条件应统未统的企业和新投产的项目逐一纳入统计,防止少报和漏报。

篇2

一、年度任务工作推进情况

(一)一是完成了新农合年度筹资任务,启动了报账补偿工作。2013年参合人数1011288人,参合率达99.99%,居全省全市前茅。参合农民受益水平不断提高,住院政策范围内补偿比例达75.60%,全面巩固提高儿童白血病、先天性心脏病医疗保障水平。不断提高重特大疾病保障水平,积极开展新农合大病保险试点和支付方式改革。进一步加强了对医疗单位的监管,出台了“五限四调整”政策,严格控制医药费用不合理增长,确保基金安全。二是进一步巩固完善基本药物制度。基层医疗机构全面实施基本药物制度并零差率销售,大力推进县级医疗机构优先使用和按比例使用基本药物。积极落实集中支付政策,加强基本药物基层补助资金、采购使用、配送结算的监管,建立了基层医疗机构处方点评制度,促进合理用药。一次性化解了基层医疗卫生机构锁定债务。三是公立医院改革积极推进。大力落实便民惠民措施,大力开展优质护理和抗菌药物整治工作,县人民医院按规定落实了取消“以药补医”工作,药品实现零加成销售,统筹推进补偿机制和价格机制综合改革。

(二)卫生业务工作扎实开展。一是公共卫生服务大力推进。全面落实10大项41小项基本公共卫生服务项目,城乡居民健康档案规范化电子建档率达95%以上,高血压管理率达45%,糖尿病患者管理率达40%。进一步加强了传染病管理,有效推进免疫规划。成功创建了省级慢病综合防控示范区,并被推荐创建国家级慢病防控示范区,目前正在抓紧落实各相关工作。持续开展了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目,农村孕产妇育龄妇幼叶酸补服及孕产妇住院分娩补助项目。二是医疗质量管理不断加强。建立了医疗质量与安全、“三好一满意”活动及医德医风工作考评机制,对县级医疗单位及部分中心乡镇卫生院进行了督导检查。抓实了医院感染、医疗垃圾、医疗安全、临床用血及抗菌药物等专项整治工作,完成了医疗机构的评审和医疗资源的普查工作。无偿献血工作有力推进,截止目前,献血量达498650毫升。三是卫生监督工作有力加强。进一步理顺了全县卫生监督机构的工作机制,全面开展了医院、学校等公共场所的卫生监管,确保了高考等重大活动期间的公共卫生安全。全面开展医疗机构综合监督检查工作,落实医疗机构不良执业行为记分管理,加大医疗违法行为的处罚力度,确保人民群众就医安全。四是卫生应急工作有力推进。参加了县政府组织的5.12防灾减灾宣传日和一小学生疏散演练活动。做好了卫生应急物资储备,并对县级医疗卫生单位卫生应急物资储备情况进行了督导检查。大力开展省级卫生应急综合示范县创建活动,并通过了市卫生局专家组的初评。五是食品安全工作有力加强。出台了《县食品安全举报奖励试行办法》,开展了非法添加和滥用食品添加剂、“地沟油”、病死畜禽、保健食品等一系列专项整治活动,加大了食品领域各个环节的安全检查和打击力度。六是卫生人才队伍建设有力加强。招聘了4名执业(助理)医师到乡镇卫生院工作,县级医院派出了5名医师支援帮扶基层医疗机构,进一步提高基层医疗卫生队伍服务能力。完成了“省专业服务团”到县人民医院支援帮扶任务。做好了公开招聘卫生专业技术人员的前期准备工作。七是卫生行政审批工作进一步加强,上半年共计完成审批业务544件,办结率达100%,满意度达100%。同时,统筹推进了红十字会、卫生管理协会、工会、共青团、妇女儿童和档案管理、离退休等其它业务工作。

(三)卫生经济工作平稳推进。上半年1-5月份共完成固定资产投资9076万元;县精神病医院装修即将结束,完成投资1200万元;16个乡镇卫生院污水治理及业务用房建设项目全部开工建设,完成投资480万元;县中医院整体外迁项目正在积极争取中,截止目前,项目环评、规划等前期工作已结束。县妇幼保健院和县卫生监督所项目正在加紧后续工程建设,确保按期搬迁投入使用。

(四)党风廉政建设及安全维稳工作有力开展。深入学习宣传贯彻党的十精神,大力开展医疗卫生职业精神宣传教育活动,认真落实了了中央、省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,大力推进政务、党务、院务公开,进一步规范庆典、研讨会、论坛活动和公务接待,规范了救护车的使用与管理,认真落实了严禁党员干部职工大操大办宴席的规定,建立和完善了纠正卫生系统行业不正之风的制度和规定。扎实抓好党风廉政建设社会评价工作,确保卫生系统党员干部职工参与率和知晓率分别达100%。深入开展了“百安活动”和“安全生产月”活动,切实加强了对安全生产的宣传教育和隐患排查工作,确保了卫生系统安全稳定。妥善调处回复了各种来信、来访和交办件63件,依法行政调解医疗纠纷7件,系统内全年没有集访和到县以上的个访发生,没有安全事故发生。持续开展“挂包帮”帮扶活动和“争做人民满意服务员”活动。大力开展了“实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐”主题教育活动,制定了活动的实施意见,成立了领导小组及7个指导组,开展了大宣讲、大讨论等5个方面活动,确保了活动氛围浓厚,载体鲜明,实效明显。

二、存在的主要问题

全县卫生工作整体进展形势良好,各项工作基本实现时间过半任务过半,但仍然存在一些困难和问题。一是公立医院改革有待进一步拓展深化,新的政策要求50%的县级公立医院年内开展取消“以药补医”试点改革,缺乏配套政策的同步跟进。二是无偿献血工作离市委政府下达的5340人次还有很大差距,需进一步加大力度。三是为基层医疗机构招考卫生专业技术人员的工作需要加快推进。

篇3

根据会议安排,我将全市1-9月财政收支预算执行情况汇报如下。

一、财政收支预算执行情况

今年以来,全市各级财税部门在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻省委九届四次、五次全会精神和市委二届九次、十次全会精神,全面落实市委“实施四大战略、推进五个突破、打好老区建设发展翻身仗”重大决策部署,紧紧围绕“生财抓发展、聚财抓征管、用财抓节俭”切实履行财政职能,积极组织财政收入,不断优化财政支出结构,强化公共财政保障能力,取得了较好的成效,1-9月全市财政收支预算执行情况良好。

1-9月,全市地方财政一般预算收入实现33304万元,为预算的80.15%,增长21.44%。其中:税收收入实现23772万元,为预算的81.47%,增长24.72%(其中:国税收入实现4219万元,为预算的94.7%,增长41.29%;地税收入实现19553万元,为预算的78.77%,增长21.64%);一般预算非税收入实现9532万元,为预算的77.65%,增长13.96%。一般预算总收入实现75763万元,增长31.42%。基金预算收入实现16543万元,为预算的36.72%,下降0.25%;预算外收入实现11253万元,为预算的82.05%,下降7.22%;上划中央两税实现15650万元,为计划的90.04%,增长46.44%。

全市财政一般预算支出完成308205万元,为预算的80.33%,增长33.76%。基金预算支出完成16190万元,为预算的33.66%,下降3.97%;预算外支出完成9733万元,为预算的70.97%,增长10.46%。

二、财政收支预算执行的特点

(一)收入预算执行的主要特点

1、财政收入继续保持较快增长,但增长速度回落。今年以来,我市国民经济总体呈现平稳增长的态势,1-9月,全市GDP实现158.45亿元,增长12.1%;规模以上工业累计完成增加值15.84亿元,增长29.2%;全社会固定资产投资完成76.11亿元,增长44.7%;社会消费品零售总额实现56.36亿元,增长21.8%。与此相适应,1-9月,全市地方财政一般预算收入增长21.44%,超时间进度5.15个百分点。但由于受到宏观经济发展减缓、“5.12”汶川特大地震和跨期收入入库的影响,1-3月、1-6月、1-9月全市地方一般预算收入增幅分别为51.97%、30.76%、21.44%,增长速度逐渐回落。

2、税收收入平稳增长,但税种之间不平衡。1-9月,税收

收入增长24.72%。从税种来看:增值税、营业税、企业所得税、个人所得税是全市财政收入的主要来源和主要增长因素。四税累计完成17750万元,对全市地方财政一般预算收入总额和税收收入总额的贡献率分别为53.3%和74.67%;四税累计增收3481万元,对全市地方财政一般预算收入增收和税收收入增收的贡献率分别为59.2%和73.88%。但营业税由于新增税源有限,1-9月增长速度仅为15.63%,增幅比年初回落34个百分点,比去年同期下降35个百分点,对全市地方财政一般预算收入总额和税收收入总额的贡献率分别比去年同期下降2个和3个百分点。从产业来看:房地产相关产业(包括房地产业和建筑业等)对全市税收收入的贡献较大,实现税收收入16426万元(全口径),占税收收入总额的24.09%,增长为24.22%;但由于国家宏观调控政策的持续作用,房地产新开工项目和在建项目减少,特别是地震灾害过后,市场观望气氛更加浓厚,商品房销售继续回落,1-9月,房屋销售面积、房屋销售额同比分别减少46.5%、37.1%,房地产相关产业对税收收入总额的贡献率比去年同期下降2个百分点,增幅下降73个百分点。

3、基金收入入库严重欠进度。全市基金收入实现16543万元,仅占预算36.72%。主要原因是:今年以来受房地产业疲软的影响,全市土地交易量大幅减少,与土地交易相关的国有土地出让金收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入分别仅实现12074万元、343万元、49万元,分别差进度15015万元、827万元、196万元,合计影响全市基金收入实现进度35.6个百分点。

4、县(区)财政收入均衡增长。巴州区实现地方财政一般预算收入7095万元,为预算的76.70%,增长16.18%;南江县实现地方财政一般预算收入6527万元,为预算的85.41%,增长30.05%;通江县实现地方财政一般预算收入4517万元,为预算的85.23%,增长21.65%;平昌县实现地方财政一般预算收入6522万元,为预算的81.53%,增长29.95%。南江县受矿产资源产品价格持续上涨影响,增值税增幅高达76.91%,收入完成情况较好。

(二)支出预算执行的主要特点

1、支出规模继续扩张。1至9月,全市一般预算支出完成30.82亿元,为预算的80.33%,增长33.76%。其中民生支出完成21.95亿元,增长33.52%,发展支出完成1.39亿元,增长172.55%。

2、重点支出保障有力。(1)落实支农惠农政策。及时下拨生产性补贴资金,加快农村扶贫开发,推进农村生产生活条件改善和生态建设。全市农林水事务支出32979万元,增长23.21%。(2)支持经济发展。加大基础设施专项投入力度,努力改善发展硬环境,全市城乡社区事务支出7989万元,增长30.86%;加大科技和环境保护专项资金的投入力度,全市科技支出1404万元,增长84.98%,全市环境保护支出4458万元,增长67.41%;积极研究支持企业改革发展的财政政策和措施,支持加快推进优势产业和中小企业发展,确保石油价格改革顺利实施,做好财政补贴落实工作,全市工业商业金融等事务支出完成12460万元,增长185.52%。(3)教育投入持续增长。进一步完善农村义务教育经费保障机制,提高保障标准,扩大保障范围;加大校舍扩建和改建投入,确保全市学生秋季正常入学。全市教育支出71782万元,增长35.81%。

3、民生工程有序实施。全市各级财政部门扎实做好民生工程项目资金需求测算,积极筹措资金,加强执行监督,确保“民生工程”顺利实施。1-9月全市民生工程已筹集到位资金15.3亿元,完成预算83.42%。

4、全力支持抗震救灾。截止9月底,各级财政安排和社会捐赠我市的抗震救灾资金共计6.66亿元,其中,按照市委、市政府要求,积极调整财政支出结构,全市按5%-10%的比例压缩公用经费筹集抗震救灾资金1676万元。目前,已按照规定安排使用6.5亿元,全力支持抗震救灾和灾后重建工作的顺利开展。

三、财政运行中存在的突出问题

(一)收支平衡压力大

减收因素:一是企业所得税两法合并、个人所得税起征点调高、储蓄存款利息所得税停征、5.12汶川大地震出台的减免税收政策等导致政策性减收;二是自然灾害减收,受5.12汶川大地震的影响导致财政收入直接减收3818万元(税收收入2600万元、一般预算非税收入1218万元);三是房地产业和建筑业对财政收入的贡献预计将大幅下滑。增支因素:抗震救灾及灾后重建、兑现公务员津补贴、化解“普九”债务、实施重点工程等。财政支出缺口约5.5亿元,财政收支矛盾十分突出,全市全年财政收支平衡的压力很大。

(二)经济运行质量不高

一是由于产业结构不合理,导致我市含税经济成份低,1-9月,我市一般预算总收入占GDP的比重为4.78%,远低于全省8.33%的平均水平;二是财政收入结构不合理,虚增可用财力,预计全年全市一般预算非税收入占地方一般预算收入的比重将达到35%左右,高于全省平均水平近12个百分点;三是骨干税源企业集中于矿产、政策性垄断行业,缺乏支柱生产型企业。

(三)财政收入增长幅度低

我市财政收入总量处于全省末位,增速低于全省24.85%的平均水平,在市州中除“5.12”汶川特大地震重灾区外排名倒数第二位,与相邻地区南充、达川、广安相比分别低13、12、2个百分点,全年差距有可能进一步拉大。

四、确保完成全年财政收支目标任务的建议

面对严峻的收支形势,今后三个月全市各级财政部门要紧紧围绕市委重大发展战略和省财政厅今后五年财政发展规划,按照市委二届十次全会“坚持省委九届四次全会重大部署和奋斗目标不改变,坚持实现今年主要目标任务的决心不动摇”的总体要求,采取有力措施,努力完成全年各项财政工作任务。

(一)开源节流,确保全年财政收支平衡

1、强化收入征管,确保完成全年财政收入目标任务。坚持把收入征管工作放在首位,千方百计克服减收因素带来的困难,确保完成市委、市政府确定的财政收入超年初预算6%的目标任务。一是加强财政、税务和其他经济管理职能部门的协调联动,大力支持税务部门依法征管、科学征管,抓好清欠堵漏,挖掘增收潜力,千方百计弥补短收缺口,确保收入目标任务的完成并力争超收;二是积极探索建立非税收入征管激励机制和“收支脱钩”管理改革,严格执行有关减免政策,确保应收尽收并及时入库;三是加快基金收入收缴进度,确保年初既定目标任务的落实;四是加大对县区收入预算执行的督促检查力度,通过按旬检查督促,按月考核通报等方式,以引起各县区的高度重视,确保全市全年目标任务圆满完成。

2、积极调整支出结构,确保各项重点支出需要

强化预算约束,按照“有保有压”的原则,积极调整支出结构,压缩一般性支出,确保会议费、接待费、小车购置费支出零增长,努力节约行政成本;优先保障基层政权运转、改善民生、抗震救灾、重点建设、维护稳定等重点项目的资金需求。近期内根据财力及支出实际,认真做好今年财政的预算调整工作,确保实现全年财政收支平衡。

(二)积极培植财源,增强财政发展后劲

一是加大项目建设工作前期准备、储备和立项的财政投入,支持全市重点项目推进工作;二是整合财政贴息、税收减免、国债投资、转移支付等多种财政政策,创新财政投资管理和资金运作方式,支持重点企业发展和培育支柱产业;三是加快农业综合开发,加大扶贫开发力度,推进农业产业化经营,着力发展优势产业和特色产业,推动农副产品深加工产业发展;四是积极改善金融生态环境,营造诚信氛围,用好用活用足金融资源,搭建好融资平台,为全市经济社会发展提供强有力的资金保障。