专项资金自查报告范文

时间:2023-03-23 01:30:13

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专项资金自查报告

篇1

小农水专项资金自查报告范文(一)

为进一步规范和完善商务专项资金管理,确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展20**年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财20**10号)和《郴州市商务局关于做好20**年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神,我局高度重视,精心组织,认真落实,并成立了由jú长郭远方任组长,副jú长郭益林任副组长,以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作,现将我县20**年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下:

一、专项资金到位及拨付情况

1、专项资金到位情况

20**年度,我县申报专项资金情况:1、20**年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14.45万元;2、20**年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6.0万元;3、20**年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17.5万元;4、20**年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;5、20**年农贸市场标准化改造资金25万元;6、20**年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192.95万元。

2、专项资金拨付情况

20**年度,我县商务专项资金县财政拨付情况:1、拨xx县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0万元;3、xx县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0万元;4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;5、xx县工业园区管理委员(示范区建设资金)100.0万元。以上共拨付商务专项资金171.00万元。

3、专项资金未拨情况

20**年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192.95万元,以拨付相关企业和单位171.00万元,暂未拨付21.95万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95万元暂未到项目单位。

二、审核及拨付的基本程序

专项资金到位后,县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续,及时足额的将扶持资金拨付项目单位,没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

三、绩效评估情况

1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家,冶炼企业6家,纺织厂1家,服装厂2家,外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持,激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到400万件套,销售收入达1.5亿元,实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力,对企业长远发展具有重要意义。

2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点,帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办,开辟绿色通道,20**年建设标准厂房8万平方米,为市下达任务的100%。

3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施,形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场,为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施,市场面积达2700平方米,新增摊位数126个,容纳就业人数380人,年交易额1500万元。同时,彻底改变了该镇以路为市场的现状,是一项为民办实事的民生工程。

四、自查发现的问题

1、应拨未拨20**年专项资金21.95万元。自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95万元。

2、后续管理有待加强。近几年来,我县实施民生工程项目比较多,绝大部分项目效果明显,运转正常,但也发现有个别项目后续管理工作不到位,没有后续资金注入,没有人维护,效益不好的情况。

3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县,按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

五、自查评价

通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的检查,未发现企业有违规行为。资金到位后,各个项目单位资金做到资金专款专用,无调整和变更国家和省投资计划,无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范,基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面,调动了企业的积极性,推动企业向国际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设,为营造安全卫生、便捷放心的消费环境,美化城市形象,提升城市品位发挥了积极的作用。

我局在办理商务专项资金申报过程中,坚持原则,严格审核,讲究方法,管理规范,廉洁自律,积极协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位,确保了专项资金规范、安全、高效运行,发挥了资金的经济效益与社会效益。

六、自纠情况和建议

1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》,督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金,确保项目后续管理到位,后续资金到位,发挥社会效益和经济效益。

3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜,在县级配套资金的比例上予以考虑,加大对贫困县的支持力度。

小农水专项资金自查报告范文(二)

为进一步巩固专项资金综合治理工作成果,落实各级加强反腐倡廉工作的部署,认真查纠专项资金管理使用中的问题,建立健全专项资金长效监管机制,确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神,我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》,并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查,现将我镇的自查情况汇报如下:

一、严格管理专款专用

我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定,切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全,做到“俩个坚持”:

(一)坚持专款专用、重点使用原则

在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,专款专用,任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据,根据灾害大小、损失程度、自救能力,突出重点,不搞特殊化,不搞平均主义,无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序,自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定,坚持专帐管理、专款专用的原则,严格审核,手续完备,程序合规,无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况,坚持客观、公平、合理,实行动态管理。坚持按季度发放制度,实行银行打卡发放,无擅自扣留低保金现象,确保贫困家庭保障金的足额发放,充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序,做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学,定期向社会公布,接受社会监督。

(二)坚持情况反馈、加强监督检查

加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查,确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作,将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容,从村、小组层层公开,接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况,逐级反馈上报,切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查,深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人,是否使用得当,是否存在优亲厚友等现象和问题,对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了专项资金的使用安全。

二、专项资金拨付使用情况

(一)家电下乡补。xx年6月至xx年12月,区财政下拨家电下乡津贴58900元,实付65900.90元。xx年区财政下拨14597.75元,实付6596.85元。xx年至xx年区财政共计下拨72497.75元,我镇实付72497.75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式,对全镇村民进行了补贴。

(二)粮食补。xx年共下拨粮食补638494.80元。

(三)退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1331280元。

(四)汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下乡补助426402.25元,我镇共下发418440.40元,余额7961.85元。

(五)水库移民补。xx年至xx年3月,我镇共计对水库移民补助5130元。

(六)教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元,实际发放727200元。xx年区财政拨款666350元,实际发放666350元。两年共计发放1493550元。

(七)新农合医疗资金。

xx年门诊补偿涉及2371人,上级拨款70147.45元,我镇实际发放70147.45元;住院补偿涉及526人,上级拨款719884.72元,我镇实际发放719884.72元;二次补偿涉及400人,上级拨款20**12.86元,我镇实际发放20**12.86元。xx年门诊补偿涉及8853人,上级拨款141847.55元,我镇实际发放141847.55元;住院补偿涉及617人,上级拨款1442591.12元,我镇实际发放1442591.12元;二次补偿涉及581人,上级拨款212641.14元,我镇实际发放212641.14元。两年来上级共计拨款2477614.84元,我镇共计发放2477614.84元。

(八)农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1850人次,实际发放金额1554000元。xx年上级拨款1464160元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1624人次,实际发放金额1464160元。

(九)五保供养资金。xx年上级拨款213900元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额213900元。xx年上级拨款213900元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额213900元。

三、自查情况

篇2

目前,我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下:

一、灵活就业社保补贴自查情况

在灵活就业社保补贴办理过程中,我社区严格按照办理程序,认真核实申报人员基本情况,确保不漏报、不乱报。经过严格的核实,我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。

二、公益性岗位自查情况

20xx年10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中20xx年第4季度申报人数为7人,20xx年12月新增1人,申报人员均属于我社区开发的公益性岗位,全部符合《xxx省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前,我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。

篇3

根据区财政局《关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求,我局领导高度重视,即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查,形成自查自纠情况报告如下:

一、我局20xx年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况

20xx年度,我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项,分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元,共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20xx年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区2008年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。

上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度:施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位,工程建设资金做到专款专用,区财政局全程监督资金运作,从而确保了资金安全有效使用。

二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效

对于本次自查自纠工作,我局的主要做法有:一是领导重视,专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组,由局长任组长,分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长,成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求,局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况,做到一查到底,不留死角;同时,为提高自查效率,要求工作人员合理分工,按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后,由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字,再报组长签字,确实把好自查成果质量关。

通过自查工作的主要做法,我局本次自查工作取得了较好的成绩。20xx年度我局所涉省级财政专项资金项目较少,自查过程较简单,自查成果达到《通知》要求。

三、自查发现的问题及整改意见和措施

经对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查,各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度,自查过程中无发现资金违法违规使用问题。

四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议

篇4

一、高度重视,认真部署

根据文件要求,我会领导高度重视,认真组织开展了“小金库”专项治理工作,要求认真组织自查自纠。要求全体干部学习各种文件和政策要求,有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。

二、突出重点,务求落实

按照有关文件的要求,通过深入调查,我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。

(一)严格执行“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

(二)遵循先有预算、后有支出的原则,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

篇5

为了强化师德师风建设,建树良好的师德形象,我校在**县教体局和**镇党委的领导下,不断加强对教师依法执教、廉洁自律教育,狠抓教师作风建设,特别是在学期结束,暑假开始期间对禁止在编在岗教师违规补课工作做了有力的工作,现将我校假期禁止违规补课自查自纠工作报告如下:

一、学校加强禁止教师暑假违规补课举措:

(一)充分组织准备。

我校及时召开学校领导班子会议,学习了上级禁止假期违规补课专项工作相关文件精神,研究部署整个活动。为确保此项工作扎实、有效开展,成立了以***校长为组长,副校长、工会主席为副组长,教导主任为成员的“禁止在职教师暑假补课活动”专项治理领导小组,认真清查我校在职教师中是否存在从事有偿补课情况

(二)会议动员,学习扎实。

学校召开了全校教师参加的“暑假师德师风集中教育”动员大会,

学习上级文件,要求全体教师廉洁自律,以高度的职业感和事业心认识暑假违规补课的严重性,不要做有损师风师德的事情来。

(三)与全体教师签订《**小学禁止有偿补课承诺书》

(四)设立**小学暑假教师违规补课举报箱。向学生、学生家长公开学校投诉电话,接受学生、学生家长对此项的工作的监督,学校对收到投诉及时进行自查自纠。

二、目前学校自查结果:

到目前以止,学校领导小组明查暗访,以各种形式对违规补课现象进行督查,情况汇报如下:

1、到目前以止,没有一名在岗在编教师在暑假组织学生集中补课或上新课。

2、学校没有利用暑假举办学科培训班等。

3、学校没有在暑假将校园校舍出租给其它教育机构举办种培训班。

4、学校没有教师组织推荐学生参加校内外有偿补课。

篇6

管好用好扶贫资金,使其真正发挥效益,直接关系到贫困地区的发展和扶贫成效,关系到社会稳定,关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。通过对扶贫资金管理使用开展专项治理,确保扶贫资金专款专用,及时足额到位,防止和严查贪污、挪用、截留、克扣扶贫资金行为,促进扶贫资金管理使用规章更加完善、管理使用程序更加规范、管理使用机制更加健全,确保扶贫资金使用安全有效。

二、开展专项治理的范围和方式

(一)范围。根据省扶贫专项资金监管工作协调小组的工作计划,今年开展对20__年、20__年扶贫资金管理和使用的专项检查,突出抓好“造福工程”,以工代赈、少数民族发展资金、扶持残疾人资金等重点资金、重点项目、重要环节的检查监督。

(二)方式。以县为单位,采取“四个结合”开展专项治理。一是自查与重点抽查相结合;二是项目检查与资金检查相结合;三是监督检查与加强整改相结合;四是总结经验教训与完善管理相结合。

三、开展专项治理的时间安排

扶贫资金监管专项治理工作,从20__年7月开始,到12月结束。分三个阶段进行。

(一)组织动员阶段。时间为7月。认真组织学习省、市纠风工作会议精神,按照省、市扶贫资金监管专项治理工作要求,研究制定本县(市、区)及部门的专项治理方案,做好组织动员和宣传工作,明确专项治理任务和要求,认真抓好自查自纠工作,切实把扶贫资金专项治理工作落到实处。

(二)实施检查阶段。时间为8月至10月。检查方式:一是自查自纠。由县(市、区)老区与扶贫办牵头,组织纠风、审计、财政、发改、民宗、残联等部门按照本方案确定的检点,开展自查,并以部门为单位形成自查报告。自查报告中存在的问题要有整改措施,并对今后加强扶贫资金管理提出建议意见。要求在10月上旬将自查报告分别报市对应部门及县(市、区)老区与扶贫办。县(市、区)老区与扶贫办负责专项治理情况汇总工作,并于10月中旬将汇总报告报市老区与扶贫办。二是联合抽查,由市老区与扶贫办、纠风办、审计局、财政局、发改委、民宗局、残联联合组成检查组,对各县(市、区)专项治理情况进行抽查,并形成书面检查报告。三是迎接省扶贫专项资金监管工作协调小组的检查。市财政局、发改委、民宗局、残联等单位对20__、20__年扶贫资金使用和管理情况要进行认真总结,10月下旬将总结材料报市老区与扶贫办,市老区与扶贫办将专项治理情况进行汇总,形成汇报材料,并牵头做好迎接检查的各项准备工作。

(三)总结提高阶段。时间为11月至12月。市、县(市、区)相关部门对专项治理工作进行全面总结,针对检查中存在的问题,责成有关单位立即整改,同时提出加强和完善扶贫资金监管的措施办法,进一步巩固专项治理成果。

四、开展专项治理的工作要求

(一)高度重视,加强领导。市、县(市、区)相关部门要以党的十七大精神为指导,贯彻落实全国、全省和全市纠风工作会议精神,高度重视扶贫资金监管专项治理工作,切实加强领导。部门主要负责同志要亲自研究和部署,抽调业务骨干组成专项治理工作班子。具体检查方式可以灵活多样,可以充分利用各部门自身监督检查力量,更要发挥审计部门的作用。

(二)精心组织,明确责任。各有关部门要加强协调,相互配合,落实责任,共同做好专项治理工作。

老区与扶贫部门负责牵头组织实施本次专项治理行动,协调其他部门统一行动,组织开展重点抽查。总结分析扶贫资金监管专项治理经验,研究提出加强和完善监管措施的建议意见。

纠风部门负责对各有关主管部门在扶贫资金管理和使用中的履行职责情况进行监督检查。要充分发挥职能作用,以查促纠,针对危害资金安全的突出问题,查处贪污、挪用、截留、克扣扶贫资金的行为。

财政部门要积极配合有关部门开展专项治理工作,重点检查扶贫资金是否符合投向,是否及时足额到位。针对专项治理中发现的问题进一步健全和完善财政扶贫资金管理制度。

发展改革部门负责以工代赈资金管理使用情况的专项治理,对发现的问题提出整改意见。

民族工作部门负责对少数民族发展资金使用情况进行专项治理,查找问题,提出整改意见。

篇7

按照《2017年度临高县预算部门(单位)财务管理考评工作方案》规定,我校认真组织自评自查工作。现将有关情况报告如下:

一、财务内控管理

我校按照县财政局要求配备一名报账员、一名财务专管员。我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。财务人员使用电脑连接财政专网,做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。使用账号密码一般按照数字、字母、符号相结合的方式进行设置。学校印鉴由报账员专门管理。

二、预算执行

1、通过自查,我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查,我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。

3、公务卡现金结算率≦5%。

4、通过自查,我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。

5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

篇8

“十一五”期间,我州实施了国家中西部地区特殊教育学校建设项目规划,全州特殊教育学校办学条件得到了根本改善。为全面了解项目建设实施情况,拟对全州建设项目进行专项检查,现将有关事项通知如下:

一、检查范围、依据及方式

1.检查范围:2011—2014年下达我州的国家中西部特教学校建设全部项目。

2.检查依据:主要依据投资下达文件、相关建筑设计规范和《中西部地区特殊教育学校建设项目实施管理办法》、《中西部地区特殊教育学校建设项目教学、康复训练仪器设备配置指导目录》以及项目学校所在地教育、发改部门关于项目建设的规划方案等有关文件。

3.检查方式:检查工作以各县自查为主。州教育局、州发改委将结合省上的专项检查对部分项目实施情况进行重点抽查。

二、检查内容

1.项目实施情况:建设项目的规划、申报情况,项目实际进展情况;各县为保障建设项目实施采取的主要措施及项目实施过程中存在的问题和解决办法。

2.建设项目管理情况:项目实施过程中,执行基本建设程序及建设项目管理的法律、法规和规范的情况。

3.建设资金到位和使用情况:中央专项资金使用情况;执行国家对中央资金使用管理有关规定的情况,建立和执行该项目专项资金管理制度的有关情况。

4.设备采购情况:项目学校教学、康复训练仪器设备的配置和使用情况。

5.学校运行情况:该项目是否独立建设;学校建成后专业教师招聘、招生现状、教学、管理等运转情况,按照《省人民政府关于批转省残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》(川府发〔2012〕49号)要求,设立特殊教育年度专项经费等保障机制建立情况。

6.存在的问题、困难、意见及建议。

三、相关要求

篇9

为加强民政资金管理,更好地促进民政事业发展,经研究,决定从5月份开始对民政救灾救济、优抚等资金使用情况进行专项检(督)查,现就检(督)查工作有关事项明确如下:

一、检(督)查的范围

一般检(督)查2007年度的民政专项资金,如在检(督)查过程中发现问题较多的,则追溯以往年度。

二、检(督)查的内容

主要检查救灾救济、低保及敬老院建设等资金和项目申请、拨付、管理、使用情况,重点优抚对象定期定量补助、伤残抚恤等优抚金的发放,1954年11月1日后参战退役人员和参加核试验人员补助发放情况、义务兵优待金的发放情况。检(督)查是否存在以下违纪违规问题:

(一)申报弄虚作假,套取民政资金。

(二)是否做到“专款专用”,有无截留、挪用等情况。

(三)是否做到及时安排下拨、及时发放,有无发放不到位情况。

(四)擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准。

(五)发放上述资金是否做到“三公开一监督”原则。即:公开资金使用范围、公开发放名单,公开发放金额,接受社会及群众监督。

(六)其他违纪违规问题。

三、检(督)查的方式和步骤

(一)乡镇自查。各乡镇要认真开展自查自纠工作,并写出自查报告于5月10日前报市民政局纪检组。

(二)重点检(督)查。自查基本结束后,市民政局将于2008年5月中旬组织有关人员赴乡镇进行重点检(督)查或抽查。

四、有关要求

(一)各有关乡镇政府要高度重视,切实加强对专项检(督)查工作组织领导。要确定分管领导及专人负责此项工作。

篇10

经报省政府批准,现将《“十一五”市州交通发展目标责任阶段性考核办法》印发给你们,并由省交通厅牵头于近期组织实施阶段性考核。现就有关事项补充通知如下:

一、专家考核组工作时间为4月28日至5月8日,具体日程自定。

二、专家考核组应实事求是,对目标责任书确定的各项目标完成情况进行逐项逐条核查,据实评分。受检单位如对评分指标有疑议,应提供真实可信的书面依据,交由专家考核组带回。

三、专家考核组不现场评分,考核结果不得向被考核单位公开。

四、专家考核组工作期间应遵守廉政规定,不得接受被检单位的送礼和宴请。

“十一五”市州交通发展目标责任阶段性考核办法

为确保全省“十一五”时期公路、水路交通规划目标的全面实现,按照省政府《湖北省交通发展“十一五”规划纲要》的要求,根据省政府与各市州政府签订的《“十一五”交通发展目标责任书》、《2007年交通发展目标责任书》(以下简称《责任书》),制定本办法。

一、考核的基本任务

通过对市州2006-2007年交通工作情况的考核,总结经验,查找问题,为抓好“十一五”后三年交通发展提供意见建议。

二、考核的组织领导

考核工作由目标责任制考核领导小组统一组织。

领导小组办公室设在省交通厅,具体负责考核工作。

三、考核的对象和主要内容

(一)考核对象是与省政府签订了《“十一五”交通发展目标责任书》、《2007年交通发展目标责任书》的17个市州。

(二)考核主要内容是市州执行《目标责任书》和贯彻实施《湖北省交通发展“十一五”规划纲要》情况。

1、建设目标完成情况:(1)公路建设是否完成投资规模目标,高速公路、一级公路、二级公路、通村沥青(水泥)路建设目标;(2)站场建设是否完成投资规模目标,客货运站场建设目标、农村客运站点建设目标;(3)港航建设是否完成投资规模目标,航道建设目标、港口建设目标、渡口改造达标目标。

2、养护目标完成情况:干线年均好路率、干支线年均好路率是否达到目标。

3、费收目标完成情况:是否完成公路养路费、公路客附费、公路货附费、公路运输管理费、车辆通行费、过渡费、航道养护费、港务费、水路运输管理费、航政费等十项交通规费征收目标。

4、安全运输生产情况:水路、交通安全指标是否控制在省政府确定的安全责任目标之内,车辆超限超载是否得到有效遏制。

5、基本建设管理情况:是否达到部省重点工程分项、分部、单位工程合格率100%,单位工程优良率90%。

6、党风廉政建设情况:党风廉政建设责任制是否得到全面落实,做到工程、廉政双合同签订率100%,交通系统无腐败大案要案发生。

7、精神文明建设情况:是否达到90%以上县(市、区)交通局及所属业务主管部门建成县(市、区)级以上文明单位。

8、专项资金管理情况:是否严格市州交通专项资金分级预算管理,无截留、挪用、平调交通专项资金现象;是否全面落实交通建设地方配套资金,协调相关部门落实加快交通发展各项政策措施。

9、纠风治乱工作情况:是否狠抓公路、水路“三乱”治理,确保辖区范围内无重大“三乱”案件。

10、依法行政情况:是否有重大渎职、失职行为,是否有行政诉讼败诉。

对发生腐败大案要案的单位实行“一票否决”。

四、考核的基本方式

考核分专家组实地考核和第三方评估两种方式进行

(一)考核领导小组从有关部门抽调工作人员组成专家组,主要采取听、查、评、议等方式对各市州进行考核。由省交通厅负责具体实施。

专家考核组根据《2006-2007年度市州交通发展目标责任检查考核计分表》的有关考核内容和工作要求,查看文件资料等台帐;听取受检单位关于执行落实目标责任情况汇报;召开由受检单位部分干部职工参加的座谈会,调查了解情况;实地走访查看,对重点问题进行调查核实。专家考核组对目标责任书确定的各项目标完成情况进行逐项逐条核查,进行量化打分;并分别对各市州提出考评报告。

(二)第三方评估采取无记名投票的方式,由省交通厅办公室负责组织实施。重点考核:各地辖区内交通建设和发展的质量;各地政府负责人对交通工作的重视程度,以及履行责任情况;各地相应部门履行交通发展目标责任的情况。

五、考核的计分办法

考核按百分制进行计分,其中:专家考核分值占50%,第三方评估分值占50%。

(一)专家考核按百分制计分,计分办法参见《目标责任检查考核计分表》(表样附后)。职能目标项目超额完成任务的加分不超过该单项分值的50%;单项分值扣完为止,不倒扣分。

(二)第三方评估由考核领导小组评估、交通厅领导评估、交通厅直属单位评估、交通厅机关处室评估四部分组成。其中:考核领导小组评估占30分,交通厅领导评估占10分,省厅直属单位评估占5分,厅机关处室评估占5分。

六、考核等次的评定

考核划分为优秀单位、达标单位、未达标单位三个档次。由目标考核办公室根据考核情况提出优秀单位建议名单和达标线报领导小组审批。

七、奖惩办法

具体奖惩办法另行规定。

八、考核时间

(一)市州自查于4月中旬完成。各市州按照考核内容认真组织自查,形成2006-2007年度交通发展目标责任完成情况的自查报告,并将自查报告于4月28日以前报送考核领导小组办公室(省交通厅)。