审计收支工作报告

时间:2022-02-21 02:13:00

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审计收支工作报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告*年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

一、*年度市本级预算执行和其他财政收支审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国预算法》的规定,市审计局对*年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计或调查。本次预算执行审计坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻党的十七大、省第十次党代会以及市第九次党代会、市委九届四次全会精神,解放思想,创新审计理念和方法,围绕我市推进基本公共服务均等化,完善公共财政体系,促进落实“惠民66条”政策,深化预算管理制度改革,强化预算管理和监督开展工作,共审计和审计调查27个项目,涉及1333个单位(个人),审计资金总额580亿元,查出*年发生的问题金额8.02亿元,其中:违规金额0.73亿元、管理不规范金额7.29亿元;应上缴财政0.72亿元、应归还原渠道资金0.01亿元。