质量管理体系内部审核计划

时间:2022-02-24 11:24:00

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质量管理体系内部审核计划

一、审核目的

1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;

2、提供进一步改进的信息。

二、审核范围

审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。

三、审核性质

例行审核

四、审核依据

1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000;

2、审计局质量管理体系文件;

3、适用的法律法规和其他要求。

五、审核组成员

审核组长:XXX

组员:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

六、审核时间

计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。

XX区审计局

二〇〇九年一月四日

附:审核日程

审核日程具体安排如下:

日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程

日8:30-

9:00首次会议

9:00-

11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

11:30-12:30午餐、休息

12:30-

14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

14:30-

16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

28日8:30-

10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

10:30-

11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

11:30-12:30午餐、休息

12:30-15:00审核组内部汇总

15:00-16:00末次会议

注:1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。

2审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。

3内审员不参加本部门的审核。

编制:审批: