二轻内部审计通知
时间:2022-08-27 09:17:00
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各二轻企业:
为了加强二轻企业管理,健全财务制度,维护财经秩序,完善社会保障制度,促进自我监督和自我约束机制,防止集体资产的流失。经研究决定对下属企业开展内部财务审计及劳动用工情况的检查。
为切实加强二轻企业内审工作的领导,总公司成立内审领导小组:陈邦俊同志为组长,陈德义同志为副组长,周晓、石红、敖日微同志为小组成员。
为切实做好此次检查工作,各企业根据国务院颁布的《中华人民共和国审计条例》和审计署《关于内部审计工作的规定》要求,同时按照上级劳动社会保障有关文件精神,结合二轻实际情况,抓紧落实建立内部审计制度,完善内部财务和人事制度。
各企业应重视加强内审工作的开展,积极进行自我检查,及时查错防弊,规范财务制度,杜绝集体资产的浪费与流失。同时各企业尽早整理财务资料、劳动用工及劳动社会保障情况等资料。总公司将组织有关人员进行内审检查。
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