审计局半年总结范文10篇
时间:2024-01-02 10:40:04
导语:这里是公务员之家根据多年的文秘经验,为你推荐的十篇审计局半年总结范文,还可以咨询客服老师获取更多原创文章,欢迎参考。
区审计局上半年总结
上半年以来,**区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目**个,其中,省厅统一安排项目*个,市局安排项目*个,区审计局安排项目**个。截止目前,我们共审计单位**个,占年初计划的**%,查出违规违纪资金*.*亿元,管理不规范资金**亿元,依法实施处理处罚**万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息**篇,被各级采用**篇次。
一、审计业务工作开展情况
(一)本级预算执行审计情况
今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《200X年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库2000余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。
最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。
审计局上半年总结
2006年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县“”工作目标,按照县委、县政府提出的“”发展战略,坚持市审计局提出的“”工作思路,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计,截止6月20日,我局已完成审计(调查)计划项目16个,其中投资审计9个。查出违规金额342万元,管理不规范金额6174万元,应调帐处理5158万元;审计工程决算9672万元,审减1338万元。提交审计信息报告86篇,被采用或批示63篇。回顾半年来的工作,主要有以下几个方面:
一、提升审计执法水平,履行“经济卫士”职责
县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士”重任,履行审计监督职责,服务经济发展。
(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计
我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位2005年度的部门预算执行情况进行了审计。原创:在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计,查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题,针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条审计建议。对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局代县政府所作的《关于对2005年度县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为,今年预算执行审计工作深入细致,质量高,力度大,反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实,建议重点突出,操作性强,为规范预算管理,推进依法理财发挥了较好的作用。
(二)全程跟踪,规范管理,严把投资审计监督关
审计局审计业务完成情况半年总结
上半年以来,区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目**个,其中,省厅统一安排项目*个,市局安排项目*个,区审计局安排项目**个。截止目前,我们共审计单位**个,占年初计划的**%,查出违规违纪资金*.*亿元,管理不规范资金**亿元,依法实施处理处罚**万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息**篇,被各级采用**篇次。
一、审计业务工作开展情况
(一)本级预算执行审计情况
今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《**年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库2000余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。
最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。
审计局审计工作成效半年总结
今年以来,县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,全面落实科学发展观,大力弘扬“公正、廉洁、开拓、奉献”的审计精神,强化审计监督和服务职责,加强机关效能建设,使审计工作质量和工作成效有了显著的提高。共完成审计项目37个,查处各类违规违纪资金13598万多元。有力地维护了我县经济工作秩序,为县域经济发展繁荣起到了保驾护航的作用。
一、依法履行审计监督职责,审计工作成效明显
(一)财政预算执行审计不断深化。
按照落实科学发展观、建设社会主义和谐社会的总体要求,我局把开展财政预算执行审计工作作为今年的首要任务,突出其龙头地位。今年的预算执行审计呈现四个特点:一是整合资源,配强审计力量。集中全局一线9名审计人员,打破科室界限,合理搭配,分工协作,开展财政预算执行审计和地税审计,提高了工作效率。二是注重新的审计方法和审计手段的探索,在审计方法上注重强化延伸审计,深入8个乡16个村,走访200多人次,取得第一手审计证据;在审计手段上注重强化计算机审计,采用AO现场审计软件,提高了审计项目质量。三是扩大了预算执行审计的范围。在加强对有预算资金管理权、分配权和使用财政资金较多的6个重点部门、重点专项资金审计监督的同时,开展了税收征管、财政转移支付和乡镇分税制的审计和审计调查,并延伸审计了交通运输业和石材业纳税情况,抽查企业11家,促进加强税收征管,促进财政体制改革,提高财政资金的使用效益。四是加大绩效审计力度,关注财政资金的经济效益和社会效益,财政预算执行审计不断深化。8月28日代县政府向县人大常委会做了审计工作报告,反响热烈,受到县领导和与会人大代表的好评。
(二)专项资金审计成效显著。
按照上级审计部门的统一部署,今年重点对2007年度民政抚恤、扶贫、林业、教育、农牧、新农合、农村基础设施建设、社保、水利、国土、节能减排、大型公益性建设等专项资金进行审计。在审计过程中,以资金为主线,首先从财政局摸清各专项资金的底数和流向,追踪审计。其次,搞好审前调查,找出审计重点,制定翔实的审计方案,有的放矢,确保审计成效。三是探索使用新的科学的审计方法和手段。为了查清被审计单位大额现金转账的合规与否,审计人员采取到银行查询被审计单位账户资金流转情况;针对有的单位票据混乱情况,审计人员充分利用互联网进行网上查询,取得审计证据,既确保了审计结果的公正,又降低了审计风险;大型公益性建设项目审计属于固定资产投资审计,以前因种种原因未搞过,今年征得市审计局同意,我们从石家庄市华诚事务所聘请了两位造价师参与到县医院病房楼的审计工作中,既锻炼了队伍,又积累了投资审计的经验。四是注重审计结果的整改。根据审计发现的被审计单位专项资金管理和使用中存在的问题给被审计单位提出审计建议20多条,促进被审计单位建立长效机制。
审计局审计建设性作用半年总结
2010年上半年,区审计局坚持以十七届四中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,加强和改善社会民生,加紧推进落实迎世博工作,牢牢把握依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能,切实起到审计建设性作用,更好地服务于区域经济社会和谐发展。
一、围绕推进财税体制改革和规范预算管理,着力深化财政审计
正在开展区迎世博600天行动项目专项资金使用及管理情况跟踪审计调查。按照区委、区政府和市审计局的要求,立足审计监督职能,聚焦“审计跟进”要求,突出变事后审计为事前预防、变事后追究为及时纠正、变监督检查为过程辅导等“三个转变”,先后对2009年全区预算安排世博专项资金所涉及的相关项目和重点单位进行了对口指导,参与七路二隧工程建设、龙耀路周边环境整治、迎世博景观灯光、河道景观工程建设等多项专题协调工作,就制度建设、内部控制、财务核算等内容提出要求,与相关部门共同研究资金规范措施,同时,我局还参加区世博经费研究会议、世博接待服务指挥部会议等,有效扩大相关审计辐射范围和监督效力。中国审计报、国家审计署网站对我局迎世博跟踪审计工作予以了专题报道。
正在开展区财政局具体组织2009年度本级预算执行及其他财政收支情况审计。重点审计区级财政超收财力、教育卫生事业费安排、压缩行政经费、政府采购等方面,进一步促进深化预算管理制度改革,加强预算精细化管理,切实履行预算管理职责,提高预算管理水平。
正在开展区2009年度部分财政专项资金投入使用情况专项审计调查。在前两年已实施区科学技术规划配套资金、外贸发展资金等专项资金审计的基础上,抽查余下相关专项资金,从项目立项、审批、拨付、使用等运作过程的程序性、规范性和效益性入手,进一步完善和健全区财政专项资金的规范运行。
正在开展区文化、体育系统2009年财政资金使用情况专项审计调查。掌握文化、体育事业2009年财政资金分布情况,重点审计部门预算和专项资金预算执行、财政资金投入分配使用、内控制度及遵守财经纪律执行和社会资源利用等方面,促进文化、体育事业财政资金收支的真实性、合法性和财政资金使用管理决策的合规性及效益性。
区审计局上半年的工作总结
20*年,*区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,以“*”重要思想为指导,贯彻党的“*”大精神,以科学发展观为统领,全面贯彻落实省、市审计工作会议精神,紧紧围绕我区的中心工作,认真履行审计监督职能,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针,积极畅导文明审计,进一步突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,不断提升审计工作质量。
截止6月30日,我局共完成审计项目14户(项),其中:同级预算执行审计6户,经济责任审计4个单位6位领导干部,财务收支审计1户,专项资金审计和调查3项。查出违纪违规金额2,096万元,纠正不规范资金438万元,应上缴财政及罚款金额644万元,已上缴财政615万元。上半年共撰写和上报各类信息18篇,被采纳的审计信息16篇(其中有11篇被省审计厅审计网站、简报选登,5篇在市审计局“长春审计信息”刊登),审计成果得到了进一步运用,被*区评为精神文明先进单位。现将有关情况总结如下:
一、审计重点工作情况
(一)审计业务工作情况
上半年,区审计局积极投身区委、区政府的各项工作,充分发挥了审计监督作用,突出体现在以下几个方面:
1、继续搞好预算执行情况审计工作
审计局财政半年工作总结(区)
20*年,我局以邓小平理论和“*”重要思想为指导,深入学习贯彻区委四届七次全会会议精神,以科学发展观统领全局工作,坚持审计工作“服务于经济建设、服务于领导决策、服务于基层管理”的审计理念,以队伍建设为核心,以经济监督为根本,以效益审计为突破口,以工作质量为保证,以金审工程为手段,确保各项工作目标任务“双过半”。现将1-6月工作完成情况总结如下:
截止20*年6月初,区审计局已提前完成半年计划任务,实现了“双过半”。上半年,区审计局共完成审计项目126个,其中:完成财政财务收支审计10个,经济责任审计3个,专项审计调查1个,交办项目2个;固定资产投资审计项目110个。招商引资工作任务完成1280万元,完成全年任务的87.7%。
一、紧紧围绕区委、区政府中心工作,以领导班子建设和队伍建设为重点,加强党建工作和党风廉政建设。
一是按照“班长带班子,班子带队伍,队伍促发展”的工作思路,建设起一支讲政治、讲正气、讲团结、讲效率,勤政务实,廉洁自律的领导班子,树立良好的领导班子形象,带出了一支能打硬仗的审计干部队伍;二是突出围绕审计抓党建,抓好党建促审计的特点,着力推进规范化服务型政府建设和机关建设,促进干部作风转变,努力造就高素质党员队伍。三是切实抓好党风廉政建设,把廉政建设作为审计工作的生命线,切实做到了依法审计、廉洁从审。
二、突出重点,充分发挥审计监督职能作用。
1、加强对重大投资项目资金审计监督。
审计局政府上半年工作总结(区)
20*年上半年区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,坚持以“*”重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真贯彻执行中央经济工作会议以及省、市审计工作会议精神,紧紧围绕我区经济建设中心和社会发展大局,全面落实审计工作“二十字”方针,认真履行职责,进一步突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督。通过全体审计人员的共同努力,较好地完成了20*年度上半年审计工作任务,现汇报如下:
一、20*上半年审计工作情况
上半年,区审计局积极投身区委、区政府的各项工作,充分发挥了审计监督作用。截止到6月31日,我局共完成审计项目102个,其中基本建设审计96个。审计查出的管理不规范金额2230万元(其中财政虚列支出1900万元)。我们收缴财政27万元,作出审计决定2项。上半年的区审计工作突出体现了四个方面:
一是本级预算执行情况审计实现新突破。把审计的重点放在预算执行上,继续抓好重点资金审计;在收入方面,主要是看其真实性,有没有“跑冒滴漏”,有没有“混库”等问题,促使财政收入严格规范;在支出方面,加强对政府可用财力支出结构、支出范围、支出方向的监督,揭示财政支出”越位”与“缺位”问题,优化支出结构,促使财政收入严格规范,提高预算管理水平。20*年,是包河区不平静、不平凡的一年,20*年区本级一般收入预算为6.02亿元,由于受政策性减少因素的影响,中央级收入大幅度下降,后经区人大常委会批准,调整为5.17亿元,实际完成5.20亿元,较上年下降6.7%。20*年区本级一般支出预算为1.92亿元,后经区人大常委会批准为2.455亿元,实际完成3.31亿元,较上年增长23%。针对区财政在预算执行出现的收入下降,支出增长这一问题,审计工作深层次的剖析了我区财政体制现状,一是税收结构性矛盾比较突出,区财政收入主要依赖电力、石化、汽车等行业,出现财政收入与经济增长不同步,可用财力与财政收入的增长不同步。二是我区正处在大发展的关键期,基础设施、城市建设、社会保障、教育等支出增长过快。三是部门预算、政府采购等公共财政支出改革还有待于进一步深化。
为此,审计意见提出了:一要进一步狠抓财税工作,加快培养区财政支柱产业,加大对重点税源、主体税源的监管力度,及时作好财政收入动态分析和预测,作好协税护税,提高财政收入征管。二要提高预算编制的科学性。强化预算的约束力,提高财政资金使用效益。三要进一步加强专项资金管理。四要进一步建立健全政府非税收入征管。五要规范基本建设项目的管理。六要对薄弱环节和存在问题的整改。
在区人大二届三次会议上,区审计局《关于20*年度区本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告》得到了区政府和人大的认可,并给予了高度的评价。
审计局全面总结上半年工作
县审计局对上半年工作总结做到早动员、早部署,及时召开了上半年工作总结会议,各科室负责人对上半年的工作情况进行了汇报发言,局党组书记、局长高斌同志作了总结发言。今年上半年,我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,以科学发展观为统领,积极开展“审计转型年”活动,全面完成了各项工作任务。共完成审计项目58个,查出违规行为金额3753万元,应上缴、已上缴财政66万元,其中:罚款29万元。
下半年,我局将以审计创新为动力,以提升审计成果质量为核心,以加强审计业务管理为基础,以“人、法、技”建设为保障,采取积极有效的措施,加快向效益审计、现代审计转型,推动审计事业又好又快发展。按照这一指导思想,抓实求新,争先创优,重点抓好以下五个方面的工作、塑造五个方面的形象。
(一)、夯实基础,强化质量。严格按照法规、程序、制度抓好审计业务工作每个环节的落实,从下发通知到审计调查、方案、日记、报告、决定、归档等都要认真细致,一丝不苟,经得起历史的检验。
(二)、深化财政审计。特别是抓好县级预算执行审计问题的整改,为县乡政府理财、用财当好参谋,促进县直各单位及乡镇政府依法加强预算,逐步实现管理的科学化、规范化。
(三)、抓好经济责任审计,加强对权力的制约与监督。重点加大对19个县直单位19名主要负责人经济责任审计力度,为领导干部进行正常“体检”,当好保健医生。
(四)、围绕县委、县政府“十件大事”,进一步深化重点建设项目审计。完成北外环西延工程、白马河大桥、县污水处理厂、人民广场二期改造工程、火车站广场、县城出口综合改造、北外环绿化景观建设、检察院办公楼竣工决算审计。
审计局政府上半年工作总结
上半年以来,*区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。
一、审计业务工作开展情况
(一)本级预算执行审计情况
今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《20*年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库*余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。
最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。
相关期刊
精品范文
4审计案例